各位代表: 受州人民政府委托,現(xiàn)將迪慶州2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財政預(yù)算草案,提請州第十三屆人民代表大會第一次會議審查,并請州政協(xié)委員和列席人員提出意見。 一、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況 2016年,在州委的正確領(lǐng)導和州人大及其常委會的監(jiān)督下,全州各級財稅部門緊緊圍繞州委的中心工作,積極應(yīng)對巨大的經(jīng)濟下行壓力和異常困難的財政收支形勢,致力于狠抓收入增長、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、推進財稅改革、促進經(jīng)濟發(fā)展、加強民生保障、維護社會穩(wěn)定,充分發(fā)揮財政職能作用,創(chuàng)新舉措,難中求進,主動作為,千方百計促進財政收支平穩(wěn)運行,全力以赴保障全州經(jīng)濟健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。 (一)2016年預(yù)算收支情況 1.一般公共預(yù)算 全州一般公共預(yù)算收入完成164654萬元,為年初預(yù)算的100%,比上年決算數(shù)增加 9379萬元,增長6%。其中:稅收收入完成94781萬元,比上年決算數(shù)減少16739萬元,下降15%;非稅收入完成69873萬元,比上年決算數(shù)增加26118萬元,增長60%。全州一般公共預(yù)算支出完成1186582萬元,為年初預(yù)算的117.9%,比上年決算數(shù)增加81922萬元,增長7%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入164654萬元,上級補助收入904371萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入158612萬元,調(diào)入資金30729萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入156000萬元,收入總計1414366萬元;一般公共預(yù)算支出1186582萬元,上解支出3384萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1150萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出65000萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24137萬元。收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)134113萬元。 州本級(含開發(fā)區(qū))一般公共預(yù)算收入完成58347萬元,為年初預(yù)算的100%,比上年決算數(shù)增加3292萬元,增長6%;一般公共預(yù)算支出完成249685萬元,為年初預(yù)算的81%,比上年決算數(shù)減支6893 萬元,下降3%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入58347萬元,上級補助收入904371萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入112860萬元,調(diào)入資金22743萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入156000萬元,上解收入7351萬元,收入總計1261672萬元;一般公共預(yù)算支出249685萬元,補助下級支出756033萬元,上解支出3384萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金650萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出25440萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出129560萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23501萬元。收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)73419萬元。 州本級一般公共預(yù)算收入完成46765萬元,為年初預(yù)算的100%,比上年決算數(shù)增加2637萬元,增長6%;一般公共預(yù)算支出完成199881萬元,比上年決算數(shù)減支30194萬元,下降13%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入46765萬元,上級補助收入904371萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入111290萬元,調(diào)入資金22593萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入156000萬元,上解收入8047萬元,收入總計1249066萬元;一般公共預(yù)算支出199881萬元,補助下級支出786238萬元,上解支出3384萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出25440萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出139560萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23500萬元。收支相抵,年終結(jié)轉(zhuǎn)70563萬元。 2.政府性基金預(yù)算 全州政府性基金預(yù)算收入完成13344萬元,比上年決算數(shù)增加1358萬元,增長11.3%;政府性基金預(yù)算支出完成21166萬元,比上年決算數(shù)減少10972萬元,下降34.1%。預(yù)算平衡情況為:基金預(yù)算收入13344萬元,上級補助收入10971萬元,上年結(jié)余收入10818萬元,地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18000萬元,收入總計53133萬元;基金預(yù)算支出21166萬元,調(diào)出資金2111萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出18000萬元。收支相抵,基金結(jié)余11856萬元,需結(jié)轉(zhuǎn)下年對應(yīng)安排支出。 州本級(含開發(fā)區(qū))政府性基金預(yù)算收入完成4000萬元,比上年決算數(shù)減少2731萬元,下降40.5%;基金預(yù)算支出完成2729萬元,比上年決算數(shù)減少11310萬元,下降80%。預(yù)算平衡情況為:基金預(yù)算收入4000萬元,上級補助收入10971萬元,上年結(jié)余收入10133萬元,地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18000萬元,收入總計43104萬元;基金預(yù)算支出2729萬元,補助下級支出 10325萬元,調(diào)出資金1289萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出11600萬元,地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出6400萬元。收支相抵,基金結(jié)余10761萬元,需結(jié)轉(zhuǎn)下年對應(yīng)安排支出。 州本級政府性基金預(yù)算收入完成3961萬元,比上年決算數(shù)減少2396萬元,下降37.7%;基金預(yù)算支出完成2634萬元,比上年決算數(shù)減少11072萬元,下降80.7%。預(yù)算平衡情況為:基金預(yù)算收入3961萬元,上級補助收入10971萬元,上年結(jié)余收入10048萬元,地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18000萬元,收入總計42980萬元;基金預(yù)算支出2634萬元,補助下級支出10427萬元,調(diào)出資金1166萬元,地方政府專項債務(wù)還本支出11600萬元,地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出6400萬元。收支相抵,基金結(jié)余10753萬元,需結(jié)轉(zhuǎn)下年對應(yīng)安排支出。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算 州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成50萬元。其中:股利、股息收入50萬元。州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成50萬元。收支平衡。 4.社會保險基金預(yù)算 全州社會保險基金預(yù)算收入完成179195萬元;社會保險基金預(yù)算支出完成133504萬元。預(yù)算平衡情況為:社會保險基金預(yù)算收入179195萬元,上年結(jié)余收入166067萬元,收入總計345262萬元;社會保險基金預(yù)算支出133504萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余211758萬元。 州本級社會保險基金預(yù)算收入完成52934萬元;社會保險基金預(yù)算支出完成36303萬元。預(yù)算平衡情況為:社會保險基金預(yù)算收入52934萬元,上年結(jié)余收入111194萬元,收入總計164128萬元;社會保險基金預(yù)算支出36303萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余127825萬元。 以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為快報數(shù),詳見《迪慶州2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況表》,待省財政廳批復我州2016年財政決算后,部分數(shù)據(jù)會有所變化,屆時請允再向州人大常委會報告。 (二)2016年政府性債務(wù)限額及余額情況 1.債務(wù)限額情況 2016年省財政核定我州地方政府債務(wù)限額為89.1億元(其中一般債務(wù)81.2億元,專項債務(wù)7.9億元)。當年新增一般債務(wù)限額9.8億元(含扶貧開發(fā)債務(wù)限額1.6億元、由地方政府承擔償債責任的中央轉(zhuǎn)貸地方國際金融組織和外國政府貸款0.7億元);州本級債務(wù)限額為58.6億元(一般債務(wù)52億元、專項債務(wù)6.6億元)。 2.債務(wù)余額情況 2016年全州政府性債務(wù)余額為65.1億元,其中:政府負有償還責任的債務(wù)61.4億元(一般債務(wù)58.2億元、專項債務(wù)4.2億元);或有債務(wù)3.7億元(政府負有擔保責任的債務(wù)0.01億元、政府可能承擔一定救助責任的債務(wù)3.69億元)。當年新增地方政府一般債券9.1億元。州本級政府性債務(wù)余額為40.7億元,其中:政府負有償還責任的債務(wù)37億元(一般債務(wù)34.5億元、專項債務(wù)2.5億元);或有債務(wù)3.7億元(均為政府可能承擔一定救助責任的債務(wù))。 上述政府性債務(wù)資金主要用于市政建設(shè)、公路、保障性住房、農(nóng)林水利等公益性建設(shè)項目,沒有違規(guī)用于經(jīng)常性支出及中央、省、州明令禁止的樓堂館所等建設(shè)項目。 二、落實州人大預(yù)算決議情況 (一)堅持勤征細管,財政實力實現(xiàn)新突破。牢牢把握穩(wěn)中求進總基調(diào),始終把促進財政增收作為第一要務(wù)來抓,積極培植財源,狠抓收入征管,財政收入總體平穩(wěn)增長,完成一般公共預(yù)算收入164654萬元,增長6%。一是抓財源強后勁。千方百計落實穩(wěn)增長系列政策,注重發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,州本級安排新型工業(yè)化發(fā)展資金1000萬元,促進企業(yè)達產(chǎn)增效和工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長;安排工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展扶持資金500萬元,扶持企業(yè)“爬坡、過坎、轉(zhuǎn)型、過冬”;安排非公經(jīng)濟和民營企業(yè)扶持資金200萬元,支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”;注入資本金10000萬元,組建設(shè)立迪慶惠潤融資擔保公司,解決“三農(nóng)”和中小企業(yè)融資難、融資貴問題,支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展。二是抓征管夯實力。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和“營改增”減收雙重壓力,建立健全稅收分析、評估、管理、稽查等機制,著力抓好稅源監(jiān)控,科學分析稅源變化和經(jīng)濟形勢,深入查找征管工作中存在的困難和問題,研究完善綜合治稅工作機制,及時解決經(jīng)濟運行和收入征管中出現(xiàn)的問題,增強組織收入的預(yù)見性、主動性和前瞻性,確保收入渠道暢通。規(guī)范非稅收入管理,挖掘非稅收入潛力,加強對專項收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、行政事業(yè)性收費和罰沒收入的征管,做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是抓爭資促發(fā)展。搶抓國家、省支持云南藏區(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,積極向上銜接匯報,爭取落實國家和省的各種傾斜性政策、項目和資金。全年爭取到位上級轉(zhuǎn)移支付補助資金904371萬元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付資金459870萬元,到位專項轉(zhuǎn)移支付資金428872萬元,返還性收入15799萬元。為保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等重點支出需求提供了強有力的財力保障。 (二)堅持保障重點,助力經(jīng)濟呈現(xiàn)新活力。充分發(fā)揮財政推動經(jīng)濟發(fā)展的積極作用,認真落實積極財政政策,加大財政投入,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是支持重點項目建設(shè)。籌措資金78000萬元,重點用于支持香稻公路、德巴公路、維福公路、松園橋至拉瑪落等重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目;籌措資金500萬元,用于國道214沿線路域環(huán)境整治;安排資金1200萬元,支持香格里拉城市公共設(shè)施維護。二是支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。發(fā)揮宏觀經(jīng)濟調(diào)控職能,落實積極的財政政策,著力提高供給的針對性、有效性。全面落實“營改增”等減稅降費優(yōu)惠政策,減輕企業(yè)負擔,增強企業(yè)發(fā)展活力,助推地方經(jīng)濟發(fā)展;安排旅游發(fā)展資金1900萬元,用于旅游宣傳促銷和航空市場開發(fā)培育,支持“全域旅游”發(fā)展;安排商務(wù)發(fā)展資金300萬元,支持會展經(jīng)濟、電子商務(wù)等發(fā)展。三是支持精準脫貧攻堅。爭取上級扶貧資金41401萬元,州本級安排2887萬元,積極支持開展精準扶貧、整鄉(xiāng)(村)推進,努力做到“六個到村到戶”,增強貧困地區(qū)造血功能。四是全面落實涉農(nóng)補助政策。及時兌現(xiàn)與農(nóng)民利益密切相關(guān)的各項補貼政策,確保各種補貼及時足額兌現(xiàn)到農(nóng)民手中。安排耕地保護補貼4429萬元、農(nóng)機購置補貼400萬元以及天然林保護、退耕還林、森林生態(tài)效益補償?shù)荣Y金20617萬元。五是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。安排高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展資金2794萬元,支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展,培育高原優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、品牌農(nóng)業(yè),推進農(nóng)業(yè)集約化、專業(yè)化、現(xiàn)代化進程。六是支持美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。積極整合涉農(nóng)項目資金,多輪驅(qū)動推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,爭取落實一事一議、美麗鄉(xiāng)村、建制鎮(zhèn)示范試點項目和“四位一體”項目建設(shè)資金16063萬元。七是加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。切實加大對“三農(nóng)”工作的投入力度,穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè),探索農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支持脫貧攻堅建設(shè)模式試點工作,安排資金8712萬元。 (三)堅持惠及民生,保障水平得到新提升。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加大社會事業(yè)投入,著力保障和改善民生,財政累計投入民生領(lǐng)域資金874259萬元,占一般公共預(yù)算支出的74%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加強教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面落實“兩免一補”、提高義務(wù)教育階段學生生活補助標準等普惠政策,建立十四年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,促進學前教育、初中教育和普通高中教育均衡發(fā)展。完成教育支出133304萬元。二是支持公共文化體系建設(shè)。切實加大對文化惠民、村級文化體育活動場所、農(nóng)家書屋、廣播電視“村村通”工程運行維護的投入力度,保障公益性文化設(shè)施免費開放資金,促進基本公共文化服務(wù)標準化。完成文化體育及傳媒支出26990萬元。三是強化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)。積極支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,不斷健全和完善州、縣、鄉(xiāng)三級醫(yī)療服務(wù)體系,進一步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出82858萬元。四是推進就業(yè)和社會保障體系建設(shè)。發(fā)揮就業(yè)資金引導作用,鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè);認真落實農(nóng)村籍城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保障、基本養(yǎng)老金政策,進一步提高城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保對象生活保障標準;積極籌措基本養(yǎng)老金,努力提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金補助標準。完成社會保障和就業(yè)支出115300萬元。五是加大住房保障投入力度。按照“廉租保底、公租解困、農(nóng)村改危、抗震安居”的要求,支持實施保障性住房建設(shè)。完成住房保障支出54229萬元。六是完善公共服務(wù)體系建設(shè)。嚴控“三公”經(jīng)費,降低行政成本,逐步形成惠及全民的基本公共服務(wù)體系。完成一般公共服務(wù)支出134006萬元。七是維護平安迪慶建設(shè)。進一步鞏固和諧穩(wěn)定的政治局面。完成維穩(wěn)和公共安全支出44767萬元。 (四)堅持科學理財,財政改革邁出新步伐。深入推進財政各項改革,狠抓財政資金使用績效,堅持改革與監(jiān)管并行,著力提高財政管理科學化精細化水平。一是深化預(yù)算體制改革。完善預(yù)算編制體系,細化預(yù)算編制內(nèi)容,著力提高部門預(yù)算年初到位率;加大財政預(yù)、決算信息公開力度,部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費決算公開實現(xiàn)全覆蓋(涉密單位中涉密信息除外),公開的內(nèi)容更加全面細化,公開工作步入常態(tài)化;強化預(yù)算執(zhí)行管理,大力壓減預(yù)算追加,預(yù)算約束力不斷增強。二是深化國庫集中收付制度改革。積極推進權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度改革,州本級實現(xiàn)國庫集中支付電子化改革全覆蓋。三是強化資金績效管理。樹立績效預(yù)算理念,探索財政資金使用績效與預(yù)算安排掛鉤,首次在州本級選擇四個重點項目開展績效評價,部門績效自評工作有序開展;盤活財政存量資金,強化專項資金整合,全年消化財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金385600萬元;依法加強政府采購監(jiān)管,規(guī)范政府采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為,政府采購資金達39143萬元,節(jié)約資金2242萬元,節(jié)約率達到5.41%;四是加強政府債務(wù)管理。將政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理,不斷健全政府舉債融資機制和政府性債務(wù)風險預(yù)警機制,規(guī)范新增債務(wù)舉借行為,降低地方政府債務(wù)風險。五是強化財政監(jiān)督。不斷完善財政監(jiān)督機制,拓展財政監(jiān)督檢查的廣度和深度,自覺接受人大、紀檢、審計和社會監(jiān)督,對發(fā)現(xiàn)的各類問題,及時查找原因,強化改進舉措,確保財政管理工作的規(guī)范性和科學性。 總體看,2016年全州財政運行基本平穩(wěn),各項財稅政策有效落實,財政改革發(fā)展邁上新臺階,積極財政政策支持經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐作用得到了有效發(fā)揮,財政工作取得了全面進展,預(yù)算管理制度改革不斷深化,民生保障水平持續(xù)提升,財政可持續(xù)性得以增強,“十三五”財政工作實現(xiàn)開門紅。成績的取得,是州委科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果,是州人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督及代表委員們大力支持的結(jié)果,也是各級各部門、全州各族群眾齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。 ?同時,我們清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題:一是財政收入增長艱難。全年收入增長維持低位運行,實體經(jīng)濟困難,稅收增收基礎(chǔ)薄弱,財政收入主要依靠非稅收入拉動。二是剛性支出增長迅猛?!拔寰W(wǎng)”建設(shè)、脫貧攻堅、保民生、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革配套及收入分配制度改革等支出需求增加較快,收支矛盾異常突出,各級財政平衡壓力加大,州縣(市、區(qū))財政困難凸顯。三是財稅改革成效有待進一步顯現(xiàn)。專項資金整合、透明預(yù)算、績效預(yù)算、專項轉(zhuǎn)移支付改革等與傳統(tǒng)思維、部門利益產(chǎn)生碰撞,深入推進難度加大。我們將高度重視,采取有力措施,認真加以解決。 三、2017年全州地方財政預(yù)算草案 2017年,是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年,是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,做好全州財政改革發(fā)展工作,意義重大。 (一)2017年財政經(jīng)濟總體形勢 2017年,國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢依舊嚴峻復雜,我州經(jīng)濟增長內(nèi)生動力不足,民間投資低迷,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)尚在轉(zhuǎn)型,實體經(jīng)濟發(fā)展困難多。重點行業(yè)對收入增長支撐弱化,新興產(chǎn)業(yè)還未形成有效支撐,稅收增長后勁不足。加之,國家和省將加力實施減稅降費政策,非稅收入增收潛力下降,地方財政增收基礎(chǔ)薄弱。同時,各級財政剛性支出和穩(wěn)增長等支出保障任務(wù)繁重,財政平衡極為困難,財政風險日益加大。雖然外部環(huán)境嚴峻復雜,存在的困難和問題也不少,但是,我們更要看到難得的機遇和有利條件。當前全國經(jīng)濟緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢正在顯現(xiàn)。一是宏觀政策持續(xù)穩(wěn)定。中央繼續(xù)實施更加積極有效的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,著力深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,繼續(xù)實施簡政放權(quán)和減稅降費等政策,營造更為有利的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。二是實體經(jīng)濟發(fā)展動力增強。全州上下牢固樹立產(chǎn)業(yè)強州理念,在統(tǒng)籌運用財稅、金融、科技等各種手段加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時,加快培育四大支柱產(chǎn)業(yè)、雙創(chuàng)和“互聯(lián)網(wǎng)+”等新業(yè)態(tài),傳統(tǒng)骨干稅源發(fā)展活力正在恢復,稅源基礎(chǔ)正在夯實。三是重大項目加快實施。隨著麗香鐵路、香麗和維蘭高速公路等項目建成投入及加快推進脫貧攻堅、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化等,將形成我州經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的新引擎,也將帶動相關(guān)稅收增長??傮w來看,希望與困難并存,但希望大于困難。 (二)2017年預(yù)算編制的思路及原則 2017年,全州預(yù)算編制和財政工作的總體思路是:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和中央、省、州決策部署,深入學習落實習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),緊緊圍繞限時打贏脫貧攻堅、加快全面建成小康社會,以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,實施更加積極有效的財政政策,深入推進財稅體制改革,著力構(gòu)建現(xiàn)代財政制度,有效落實減稅降費政策,細化預(yù)算編制,厚植財源基礎(chǔ),強化整合盤活,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),硬化預(yù)算約束,公開財政信息,加快預(yù)算執(zhí)行,確保重點領(lǐng)域,創(chuàng)新扶持方式,注重績效管理,防范化解風險,促進全州經(jīng)濟健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。 2017年預(yù)算編制的基本原則和總體考慮:一是收入預(yù)算積極穩(wěn)妥。根據(jù)全州GDP增速與“十三五”規(guī)劃目標和州委對2017年經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求,綜合考慮投資增長、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟逐步回暖、行政事業(yè)性收費逐漸減少等因素,預(yù)期一般公共預(yù)算收入增長5%左右。二是支出預(yù)算有保有壓。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu),努力盤活存量、用好增量,按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展”的支出安排原則編制預(yù)算。三是堅持依法理財,嚴格執(zhí)行預(yù)算,嚴控預(yù)算追加,強增預(yù)算的嚴肅性和約束力。 (三)2017年全州及州本級收支預(yù)算 1.一般公共預(yù)算 全州一般公共預(yù)算收入安排172887萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比增長5%;一般公共預(yù)算支出安排1067913萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比增長6%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入172887萬元,上級補助收入618734萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入134113萬元,調(diào)入資金42095萬元,轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入135000萬元,收入總計1102829萬元;全州一般公共預(yù)算支出1067913萬元,專項上解支出 3666萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金900萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出30000萬元,支出總計1102829萬元。收支平衡。 州本級(含開發(fā)區(qū))一般公共預(yù)算收入安排61264萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比增長5%;一般公共預(yù)算支出安排291912萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比下降5.6%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入61264萬元,上級補助收入618734萬元,三縣固定體制上解收入8102萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入73419萬元,調(diào)入資金36756萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135000萬元,收入總計933275萬元;一般公共預(yù)算支出291912萬元,補助下級支出507047萬元,專項上解支出3666萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出10000萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出120000萬元,支出總計933275萬元。收支平衡。 州本級一般公共預(yù)算收入安排49104萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比增長5%;一般公共預(yù)算支出安排263974萬元,與上年預(yù)算數(shù)同比下降8.8%。預(yù)算平衡情況為:一般公共預(yù)算收入49104萬元,上級補助收入618734萬元,下級上解收入8822萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入70563萬元,調(diào)入資金36756萬元(調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23500萬元、調(diào)入歷年結(jié)轉(zhuǎn)償債準備12453萬元、調(diào)入歷年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算周轉(zhuǎn)金803萬元),地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135000萬元,收入總計918979萬元;一般公共預(yù)算支出263974元,補助下級支出520839萬元,專項上解支出3666萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金500萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出10000萬元,地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出120000支出,總計918979萬元。收支平衡。 2.政府性基金預(yù)算 全州政府性基金預(yù)算收入安排6673萬元,同比下降50%;政府性基金預(yù)算支出安排15895萬元,同比下降24.9%。預(yù)算平衡情況為:政府性基金預(yù)算收入6673萬元,上級補助收入7890萬元,上年結(jié)余收入11856萬元,收入總計26419萬元; 政府性基金預(yù)算支出15895萬元,調(diào)出資金600萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余9924萬元。 州本級(含開發(fā)區(qū))政府性基金預(yù)算收入安排1389萬元,同比下降65%;政府性基金預(yù)算支出安排2226萬元 ,同比下降18.4%。預(yù)算平衡情況為:政府性基金預(yù)算收入1389萬元,上級補助收入7890萬元,上年結(jié)余收入10761萬元,收入總計20040萬元;政府性基金預(yù)算支出2226萬元,補助下級支出7890萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余9924萬元。 州本級政府性基金預(yù)算收入安排1345萬元,同比下降66%;政府性基金預(yù)算支出安排2174萬元,同比下降17.4%。預(yù)算平衡情況為:政府性基金預(yù)算收入1345萬元,上級補助收入7890萬元,上年結(jié)余收入10753萬元,收入總計19988萬元;政府性基金預(yù)算支出2174萬元,補助下級支出7890萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余9924萬元。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算 州本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50萬元。其中:股利股息收入50萬元;支出安排50萬元。收支平衡。 4.社會保險基金預(yù)算 全州社會保險基金預(yù)算收入安排242012萬元;社會保險基金預(yù)算支出安排217512萬元。預(yù)算平衡情況為:社會保險基金預(yù)算收入242012萬元,上年結(jié)余收入211758萬元,收入總計453770萬元;社會保險基金預(yù)算支出217512萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余236258萬元。 州本級社會保險基金預(yù)算收入安排68963萬元;社會保險基金支出預(yù)算安排59596萬元。預(yù)算平衡情況為:社會保險基金預(yù)算收入68963萬元,上年結(jié)余收入127825萬元,收入總計196788萬元;社會保險基金預(yù)算支出59596萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余137192萬元。 按照《預(yù)算法》規(guī)定,在2017年預(yù)算年度開始后和州人代會批準預(yù)算之前,為保障州本級正常運轉(zhuǎn),州財政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及必須支付的基本支出提前下達各部門。 四、2017年財政改革發(fā)展工作重點 2017年是脫貧攻堅的決勝之年,州政府財政部門將緊緊圍繞州委各項決策部署,在州人大的監(jiān)督指導下,強化使命擔當,忠實履行職責,精準發(fā)力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,堅持依法規(guī)范理財,全面深化財稅改革,切實加強財政管理,為迪慶決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、實現(xiàn)跨越發(fā)展和長治久安提供有力保障和服務(wù)。 (一)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,夯實財源基礎(chǔ)。綜合運用財政手段,統(tǒng)籌做好“加減乘除”促進經(jīng)濟發(fā)展。一是做足加法。繼續(xù)清理盤活財政存量資金,加大專項資金整合力度,統(tǒng)籌財力加大工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)和配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)、重點項目建設(shè)前期投入等,努力優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境,扶持支柱產(chǎn)業(yè),支持重點項目建設(shè)。二是落實減法。嚴格執(zhí)行國家減稅清費各項政策措施,落實取消、停征、減免行政事業(yè)性收費和政府性基金的各項規(guī)定,減輕企業(yè)負擔,激發(fā)市場主體活力。三是放大乘法。深化投融資體制改革,推進政府和社會資本合作,引導社會資本進入公共服務(wù)、生態(tài)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域,提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的公給效率。探索對垃圾處理、污水處理、取暖供熱等領(lǐng)域新建項目,積極推行運用PPP模式。創(chuàng)新資金引導方式,充分利用財政資金的杠桿效應(yīng),發(fā)揮“三農(nóng)”、中小微企業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財政資金作用,引導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),激發(fā)市場主體活力,促進重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。四是抓好除法。堅持綠色發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級導向,淘汰去除落后產(chǎn)能,促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 (二)加強財政收入管理,打造實力財政。一是充分履行牽頭組織收入的職責,依法組織收入。加強稅收和非稅收入征管,強化分部門、分稅種、分層次的收入組織責任,做到依法征收、應(yīng)收盡收。加強收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析,科學應(yīng)對各項政策性減收因素。二是進一步完善綜合治稅信息平臺,強化稅收保障措施,加強稅收源頭控管,提高稅收征管的精準性。加強主體稅種、重點稅源和零散稅收征管,確保稅收及時足額入庫。繼續(xù)完善非稅收入征管機制,嚴格非稅收支預(yù)算管理,清理規(guī)范收費項目,強化稅費征繳監(jiān)管,提高非稅收入征繳水平,發(fā)揮非稅收入對財政收入增長的重要支撐作用。三是準確把握國家、省政策導向和支持重點,著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付、藏區(qū)發(fā)展資金、重點生態(tài)功能區(qū)補助、新發(fā)地方政府債券額度,以及扶貧、生態(tài)環(huán)保、教育、科技創(chuàng)新、交通等方面加大爭取力度。落實部門爭取中央、省專項任務(wù),夯實項目庫儲備,做實做細項目,健全項目滾動推進機制,盯緊跟進,協(xié)同發(fā)力,力促中央、省各類補助持續(xù)增加,確保財力總量穩(wěn)定增長。 (三)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),建設(shè)民生財政。一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想,從嚴控制“三公經(jīng)費”、樓堂館所維修改造等一般性支出,全面落實轄區(qū)內(nèi)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的財政保障責任,把有限的資金用在刀刃上,努力保障州委、州政府重大決策、重點項目的資金需求。堅持把脫貧攻堅作為保障和改善民生的重中之重,統(tǒng)籌使用各類資金,支持易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、資產(chǎn)收益扶貧等扶貧開發(fā)重點工作。積極調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),拓寬資金籌集渠道,在重視增量投入的同時,積極盤活扶貧資金存量,加強資金統(tǒng)籌整合,集中力量解決突出問題、改善薄弱環(huán)節(jié),促進精準扶貧、精準脫貧目標如期實現(xiàn)。二是加快進度。落實部門預(yù)算執(zhí)行主體責任制度,細化明確預(yù)算執(zhí)行時間節(jié)點要求,提高預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和有效性。三是規(guī)范管理。嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī),建立健全嵌入預(yù)算執(zhí)行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監(jiān)管機制。加強財政資金運行管理,進一步完善國庫集中支付、投資評審、政府采購等方面的制度。嚴格控制“三公經(jīng)費”,推動厲行節(jié)約反對浪費等制度落地生根。加大對違反財經(jīng)紀律行為的懲戒力度,確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。 (四)推進財稅體制改革,建設(shè)法治財政。聚焦制約財政改革發(fā)展、履職盡責的體制機制“短板”,按照深化財稅體制改革和預(yù)算管理制度改革的要求,認真落實各項改革。一是推進公開。繼續(xù)推進政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費公開,積極推進專項轉(zhuǎn)移支付、民生支出、政府債務(wù)、預(yù)算績效、政府采購信息公開。健全部門預(yù)決算公開考核和行政問責制度。創(chuàng)新預(yù)決算公開機制,按照群眾能看懂、社會能監(jiān)督的要求,拓寬公開渠道,豐富公開方式,著力打造透明預(yù)算。二是提高績效。強化財政資金績效評價管理,將所有財政資金納入績效評價范圍,提高財政資金使用效益。強化財政投資評審職能,拓寬評審領(lǐng)域,加強政府投資項目監(jiān)管。深化政府采購制度改革,依法完整編制采購預(yù)算。建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制,加大盤活財政存量資金力度,超過兩年的財政資金一律收回預(yù)算。加快盤活存量資金的預(yù)算執(zhí)行,防止資金發(fā)生“二次沉淀”。切實發(fā)揮財政資金效益。三是夯實基礎(chǔ)。按照中央、省部署,積極推進地方財政事權(quán)和支出責任劃分改革,密切關(guān)注并配合落實稅收制度改革和收入劃分改革;積極推進州對下專項轉(zhuǎn)移支付改革,建立專項轉(zhuǎn)移支付定期評估和退出機制;推動中期財政規(guī)劃管理,著力提高預(yù)算編制的前瞻性和年度預(yù)算的準確性、可行性。四是防控風險。加強債務(wù)管理,完善債務(wù)風險預(yù)警機制,嚴格按照國家、省批準的政府債務(wù)限額,積極爭取新增政府債務(wù)資金,將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,加強債券資金使用管理。根據(jù)中央、省債券置換要求,加大政府債券置換存量債務(wù)工作力度,緩解政府存量債務(wù)償還壓力,降低債務(wù)成本。加強財政監(jiān)督,通過開展預(yù)算安排審查、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績效評價、財政投資評審、財務(wù)會計檢查等多環(huán)節(jié)監(jiān)管,把財政監(jiān)督嵌入財政資金運行的全過程。加強內(nèi)部控制制度建設(shè),切實管控好財政資金運行流程和關(guān)鍵節(jié)點,確保資金安全高效使用和財政干部廉潔行政。 各位代表,2017年是全面貫徹落實省第十次、州第八次黨代會精神的第一年,并將迎來黨的十九大勝利召開和自治州成立60周年,我們將在州委的正確領(lǐng)導下,攻堅克難補短板,發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風險的重要作用,為實現(xiàn)我州2017年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標提供堅強的財力支撐,在新的起點上奮力推進迪慶跨越發(fā)展和長治久安,為全面建成小康社會作出新的更大貢獻! 以上報告,請予審查。 |